第一部分 365bet手机app下载_义乌365便民中心电话_365取消提款卫生健康服务中心概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分 365bet手机app下载_义乌365便民中心电话_365取消提款卫生健康服务中心2021年度部门决算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 365bet手机app下载_义乌365便民中心电话_365取消提款卫生健康服务中心2021年度部门决算报表
一、2021年度收入支出决算总表
二、2021年度收入决算表
三、2021年度支出决算表
四、2021年度财政拨款收入支出决算表
五、2021年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 365bet手机app下载_义乌365便民中心电话_365取消提款卫生健康服务中心概况
一、主要职责
(一)开展健康教育、卫生与人口发展研究相关工作。
(二)为疾病预防控制提供技术支持和服务保障。
(三)承担全市范围内流动人口计划生育管理相关事务性工作,承担提供全市免费避孕药具等相关公共卫生服务工作。
(四)为全市急救工作提供技术支持和服务保障,参与突发事件救援工作。
(五)为医疗事故技术鉴定提供技术支持和服务保障。
(六)接受行业主管部门的业务指导和监督。
(七)承担市委、市政府办的其他工作。
二、部门决算单位构成
纳入365bet手机app下载_义乌365便民中心电话_365取消提款卫生健康服务中心2021年部门决算编制范围的二级预算单位包括:
1、 365bet手机app下载_义乌365便民中心电话_365取消提款卫生健康服务中心。
第二部分 365bet手机app下载_义乌365便民中心电话_365取消提款卫生健康服务中心2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
(一)收入总计 3166.51万元,包括:
1.财政拨款收入 3078.85万元,占收入总计的97%。其中:公共预算财政拨款收入 3078.85万元,政府性基金收入0万元。
2.上级补助收入0万元,占收入总计的0%。
3.事业收入0万元,占收入总计的0%。主要是0等收入。
4.经营收入0万元,占收入总计的0%。主要是0等收入。
5.附属单位上缴收入0万元,占收入总计的0%。主要是0等收入。
6.其他收入0万元,占收入总计的0%。主要是0等收入。
7.用事业基金弥补收支差额0万元,占收入总计的0%。主要是0等。
8.上年结转和结余87.66万元,占收入总计的3%。主要是基本公共卫生及重大公共卫生项目结转。
与上年相比,今年收入增加704.41万元,增加30%,主要原因:新冠疫情原因,中央补助项目资金增加,2021年新入职13人,即本级财政拨工资增加。
(二)支出总计3166.51万元,包括:
1.基本支出2007.72万元,占支出总计的63%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出1690.84万元,对个人和家庭的补助支出73.61万元,商品和服务支出243.27万元。
2.项目支出1158.79万元,占支出总计的37%。主要包括:其他卫生健康管理事务支出,疾病预防控制机构,应急救治机构,基本公共卫生,重大公共卫生,突发公共卫生事件应急处理,其他公共卫生支出。
3.上缴上级支出0万元,占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。
4.经营支出0万元,占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。
5.对附属单位补助支出0万元,占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。
与上年相比,今年支出增加880.01万元,降低38%,主要原因:人员工资增加,项目支出增加。
(三)年末结转和结余87.66万元。
主要是2020年省拨基本公共卫生经费、2020年省拨重大公共卫生专项经费,项目工作正在持续开展中形成的结余,主要原因:项目工作正在持续开展中。
二、财政拨款支出决算情况
(一)总体情况。
2021年度财政拨款支出3078.85万元,其中:基本支出2007.72万元,项目支出1071.13万元。与上年相比,财政拨款支出增加792.35万元,增加35%,主要原因:主要原因:新冠疫情原因,中央补助项目资金增加,2021年新入职13人,即本级财政拨工资增加。
与年初预算相比,2021年财政拨款支出完成年初预算的100%,其中:基本支出完成年初预算的100%,项目完成年初预算的100%。
(二)具体情况。
2021年度财政拨款支出3078.85万元,按支出功能分类科目分,包括:一般公共服务支出0万元,占0%;社会保障和就业支出350.82万元,占11%;医疗卫生与计划生育支出2579.14万元,占84%;节能环保支出0万元,占0%;农林水支出0万元,占0%;交通运输支出0万元,占0%;资源勘探信息等支出0万元,占0%;援助其他地区支出0万元,占0%;国土海洋气象等支出0万元,占0%;住房保障支出143.05万元,占5%;其他支出5.84万元。
1.一般公共服务支出0万元,具体包括:
(1)行政运行0万元,主要是0等支出,完成年初预算的0%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是0。
(2)一般行政管理事务0万元,主要是0等支出,完成年初预算的0%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是0。
(3)预算改革业务0万元,主要是0等支出,完成年初预算的0%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是0。
(4)财政国库业务0万元,主要是0等支出,完成年初预算的0%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是0。
(5)信息化建设0万元,主要是0等支出,完成年初预算的0%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是0。
(6)事业运行0万元,主要是0等支出,完成年初预算的0%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是0。
(7)其他财政事务支出0万元,主要是0等支出,完成年初预算的0%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是0。
2.社会保障和就业支出350.82万元,具体包括:事业单位离退休费,基本养老保险指出,职业年金缴费支出。
(1)归口管理的行政单位离退休0万元,主要是0等支出,完成年初预算的0%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是XX。
(2)事业单位离退休89.9万元,主要是离休人员工资、护理费、采暖补贴等支出,完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数。
(3)机关事业单位基本养老保险缴费153.5万元,主要职工的养老保险、工伤保险、失业保险等支出,完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数。
(4)死亡抚恤25.78万元,主要是退休职工死亡抚恤金的支出,完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数。
(5)伤残抚恤0万元,主要是0等支出,完成年初预算的0%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是0。
3.卫生健康支出2579万元,包括:
(1)行政单位医疗0万元,主要是0等支出,完成年初预算的0%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是0。
(2)事业单位医疗114。6万元,主要是职工的医疗保险和公务员医疗补助支出,完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数。
4.农林水事务支出0万元,具体包括:
其他农业支出0万元,主要是0等支出,完成年初预算的0%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是0。
5.金融支出0万元,具体包括:
其他金融支出0万元,主要是0等支出,完成年初预算的0%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是0。
6.自然资源海洋气象等支出0万元,具体包括:
其他自然资源事务支出0万元,主要是0等支出,完成年初预算的0%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是0。
7.住房保障支出143万元,具体包括:
住房公积金143万元,主要是职工住房公积金支出,完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出24.7万元,完成年初预算的84%,决算数小于年初预算数的主要原因是合理安排用车。其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费24.7万元。
1.因公出国(境)费0万元,主要用于0等,2021年参加出国(境)团组0个,累计0人次。2021年因公出国(境)费比上年减少(增加)0万元,下降(增长)0%,主要是0等原因。
2.公务接待费0万元,主要用于0等,2021年国内公务接待累计0批次,0人,0万元。2021年公务接待费比上年减少(增加)0万元,下降(增长)0%,主要是0等原因。
3. 公务用车购置及运行费24.7万元,比上年增加3.72万元,增加18%,主要是因新冠疫情上级调拨车辆1台,捐赠车辆1台。
公务用车购置费0万元,主要用于0等,当年购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费0万元,主要用于0等。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量13辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出3078.85万元,其中:人员经费1690.84万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出;日常公用经费243.27万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2021年0机关运行经费支出0万元,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,主要原因是0。
(二)政府采购支出情况。
2021年政府采购支出总额604万元,其中:政府采购货物支出604万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的100%。
(三)国有资产占用情况。
截至2021年12月31日,共有车辆13辆,其中:副省级以上领导干部用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通讯用车0辆,应急保障用车1辆,执法执勤用车1辆,特种专业技术用车11辆,离退休干部用车1辆,其他用车0辆,其他用车主要是0;单位价值50万元以上通用设备8台(套),单价100万元以上专用设备4台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求,我单位组织对2021年度预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及预算支出项目15个,涉及资金58.2万元,自评覆盖率(开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数)达到100%,自评平均分(开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数)100分。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
15.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
(部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目,逐一解释)……
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